-20170925-洪泽中学总务处人员分工一览表及票据审核表
本文迁移自旧站[2031],由 高广峰 于 2017/9/25 16:38:02 发布在 [ 后勤服务/管理人员 ]
洪泽中学总务处工作人员分工一览表
序号 | 姓名 | 职务 | 管理岗位 | 联系电话 | 备注 |
1 | 高广峰 | 副主任 | 负责基建管理、消防、水电、公物及智能化维修、校产管理、财务审核(不含食堂、三产、教职工公务出差)。 | 15161708750 | |
2 | 张家生 | 副主任 | 负责学校接待安排,物质采购及管理,食堂,三产及教职工公务出差财务审核。 | 18015150128 | |
3 | 花鹤波 | 副主任 | 负责学校绿化工作,协管基建维修 | 13852311023 | |
4 | 孙德云 | 督导室副主任 | 负责食堂、浴室、超市、学生宿舍、综合服务楼管理及安全工作。 | 13655153451 | |
5 | 徐守文 | 会计 | 负责会计室 | 18252393658 | |
6 | 赵家喜 | 报账员 | 协管会计室 | 18015150959 | |
7 | 齐彦飞 | 食堂安全员 | 负责食堂、超市安全及管理 | 18015150102 | |
8 | 朱宝容 | 管理员、质检员 | 负责浴室管理、食堂食料检测、协管宿舍 | 15161708716 | |
9 | 陈权 | 外勤 | 负责物资采购、书本管理、协管绿化管理 | 18015150182 | |
10 | 魏国法 | 仓库保管员 | 负责仓库保管、物资发放 | 18015150168 | |
11 | 颜广军 | 管理员、质检员 | 负责电梯管理、绿化管理、新校区提档工程质管 、公务出差申报、总务处办公费支出申报 | 13915142161 | |
12 | 孙汉洲 | 设计总监 | 负责新校区提档工程策划、设计、监管 | 13912059988 | |
13 | 高永春 | 水电工 | 负责水电维修 | 13915156267 | |
14 | 柳晓宁 | 水电工 | 负责水电维修 | ||
15 | 陆夕文 | 校产管理员 | 负责校产校具管理、设备报修 | 15195309997 | |
16 | 张建明(兼) | 管理员 | 多媒体管理员、协管课时津贴核算 | 18015150198 | |
17 | 谢克昌 | 13912053028 | |||
5000元以上资金使用(支出)审批表 | ||||
申请部门 |
| 经办人 |
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申请金额 |
| 申请日期 |
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申请事由(说明使用名称、总金额、数量、支付比例、发票情况、支出情况) | ||||
部门负责人意见 | 分管业务 领导意见 |
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分管账务领导意见 | 主要领导 意见 |
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班子集体研究意见情况 | ||||
备注 | 附班子会议纪要 | |||
公务出差审批单 年 月 日 | |||||||||
出差人 | 职务 | 出差人 | 职务 | 出差人 | 职务 | 出差人 | 职务 | ||
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拟出差日期 | 自 年 月 日起至 年 月 日止(共计: 天) | ||||||||
拟出差路线 |
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出差事由 | 飞机( ) 火车( ) 汽车( )自备车( )其他( ) | ||||||||
科室意见: 签字: 年 月 日 | 分管领导意见: 签字:年 月 日 | 领导意见: 签字: 年 月 日 | |||||||
注:1、此审批单为报销差旅费备件。2、公务出差审批单按一事一填写。
差 旅 费 报 销 表
共张第张年月日
部门 |
| 姓名 |
| 出差地点 | 事由 | ||||||||||||
起讫日期 | 起讫地点 | 交通工具 | 出差天数 | 补助费 | 交通费 | 住宿费 | 其他费用 | ||||||||||
月 | 日 | 月 | 日 | 标准 | 金额 | 车船费 | 市内交通 | 实际住宿 | 标准住宿 | 标准赔50% | 小计 | 摘要 | 金额 | ||||
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小计 |
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合计人民币(大写)¥ | |||||||||||||||||
审批人(签章) 会计(签章) 报销人(签章) | |||||||||||||||||
附
单
据
单 据 粘 贴 簿
费用名称 | 单据张数 | ||
单据金额 (大写) | ¥ | ||
用 途 或说明 |
单位负责人 证明人 (审核人) 经手人
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